職位描述
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1. 負責制訂并完善內部審計制度、工作流程和管理辦法,制訂內部審計年度工作計劃等;
2. 負責日常經營審計、干部在任離任審計、其他專項審計等審計工作,包括但不限于與之相關的制訂內部審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書等;
3. 負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
4. 負責開展審計問題整改的跟蹤核查工作;
5. 參與協調對接上級單位對公司的內部審計工作;
6. 協同風險控制工作,側重監督公司財產資金情況、流程運行狀況,分析財務報表,判斷其運行效率效益,及時發現風險并提出改進建議;
7. 完成領導領導交辦的其他工作。
任職資格:
1. 熟練掌握財稅和審計專業知識,熟悉內部控制、風險管理相關知識;
2. 熟悉國家財經類法規,會計準則與審計準則等專業規則;
3. 了解建設工程行業情況;
4. 熟練使用賬務處理軟件(如金蝶、用友)、辦公軟件;
5. 優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6. 良好的語言、文字表達能力;
7. 5年以上相關審計管理經驗;
8.CPA、CIA、中高級審計師優先考慮。
工作地點
地址:蘇州相城區蘇州-相城區澄陽路88號中億豐大廈


職位發布者
崔女士HR
中億豐建設集團股份有限公司

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房地產開發·建筑與工程
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1000人以上
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股份制企業
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相城區澄陽路88號